Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 07.06.2013 N 505 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 22.10.2010 N 993"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2013 г. № 505

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ОТ 22.10.2010 № 993

В целях обеспечения наиболее эффективного использования средств, выделенных из бюджета городского округа город Воронеж на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период 2011 - 2014 годов", администрация городского округа город Воронеж постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения в долгосрочную муниципальную целевую программу "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период 2011 - 2014 годов", утвержденную постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.10.2010 № 993 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период 2011 - 2014 годов".

Временно исполняющий полномочия
главы администрации
городского округа город Воронеж
Г.В.ЧЕРНУШКИН





Утверждены
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 07.06.2013 № 505

ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОЛГОСРОЧНУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ВОРОНЕЖ НА ПЕРИОД 2011 - 2014 ГОДОВ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ ОТ 22.10.2010 № 993

1. В паспорте долгосрочной муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период 2011 - 2014 годов" и в главе 4 "Ресурсное обеспечение Программы" сумму общего объема финансирования программы "235235 тыс. рублей" заменить суммой "242048 тыс. рублей"
2. Строку 2 таблицы № 1 "Целевые индикаторы Программы" изложить в следующей редакции:

Таблица № 1


№ Наименование целевого Единица Базовое Целевое значение
п/п индикатора измерения значение индикатора по годам
индикатора реализации Программы

1-й 2-й 3-й 4-й
год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Средний уровень Экз. 11,6 11,8 12,1 11,0 11,2
книгообеспеченности
(количество изданий в
библиотеках/количество
читателей)


3. Таблицу № 2 "Объемы и источники финансирования Программы" главы 4 долгосрочной муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период 2011 - 2014 годов" изложить в новой редакции:

Таблица № 2

Объемы и источники финансирования Программы


№ Наименование Единица Всего 2011 2012 2013 2014
п/п показателя измерения год год год год

1. Объем финансирования, тыс. 242 048 60 331 80 500 37 298 63 919
всего рублей

в том числе 0 0 0 0 0

1.1 федеральный бюджет тыс. 0 0 0 0 0
рублей

1.2 областной бюджет тыс. 9 000 0 9 000 0 0
рублей

1.3 бюджет городского тыс. 233 048 60 331 71 500 37 298 63 919
округа рублей

1.4 внебюджетные тыс. 0 0 0 0 0
источники рублей


4. Приложение к долгосрочной муниципальной целевой программе "Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период 2011 - 2014 годов" "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции:

Приложение
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры и искусства
на период 2011 - 2014 годов"

Перечень программных мероприятий


№ Наименование мероприятия Срок Источники Объемы финансирования, тыс. рублей Ожидаемые результаты
п/п реализации финансирования
Всего 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Сохранение сети и развитие 2011 - 2014 Бюджет 132 418 47 677 37 548 13 693 33 500 Реализация мероприятий
инфраструктуры муниципальных городского позволит: сохранить
учреждений культуры, обеспечение округа здания, устранить
условий для полноценной возможные аварийные
творческой деятельности граждан ситуации, улучшить условия
труда работников культуры,
1.1 Общестроительные работы, 2011 - 2014 Бюджет 124 777 45 377 33 407 13 693 32 300 создать комфортные условия
приведение в соответствие с городского для зрителей и
нормами пожарной безопасности округа пользователей. Кроме того,
улучшение технического
1.1.1 Детские школы искусств 44 910 14 417 5 600 6 693 12 900 состояния муниципальных
учреждений культуры
МОУ ДОД ДШИ № 7 2 000 2 000 обеспечит их рациональное
использование
МОУ ДОД ДШИ № 3 7 493 800 5 300 1 393

МОУ ДОД ДШИ № 4 650 350 300

МОУ ДОД ДШИ № 8 5 800 1 700 4 100

МОУ ДОД ДШИ № 9 3 500 3 500

МОУ ДОД ДШИ № 10 12 900 5 000 7 900

МОУ ДОД ДШИ № 11 1 450 1 450

МОУ ДОД ДШИ № 12 1 000 1 000

МОУ ДОД ДШИ № 13 3 400 400 3 000

МОУ ДОД ДШИ № 14 1 200 1 200

МОУ ДОД ДШИ № 15 217 217

МОУ ДОД ДШИ № 18 0 0

1.1.2 Библиотеки 21 110 6 010 4 500 1 200 9 400

МУК ЦБС 21 110 6 010 4 500 1 200 9 400

1.1.3 Культурно-досуговые учреждения 63 857 24 950 23 107 5 800 10 000

МУК Городской Дворец культуры 13 200 3 000 200 10 000

МУК КДЦ "Левобережье" 19 100 19 100

МБУК КДЦ "Северный" 2 000 2 000

МКУК Дом культуры "Малышево" 1 900 1 900

МБУК Дом культуры "Придонской" 3 400 3 200 200

МБУК Дом культуры "Боровое" 550 550

МБУК Дом культуры "Восток" 200 200

МБУК Культурный центр "Октябрь" 100 100

МБУК Дом культуры "Краснолесье" 200 200

МБУК Дом культуры "Шилово" 1600 1600

МБУК "Культурно-досуговый центр" 20 857 17 357 3 500

МКУК Дом культуры "Репное" 350 350

МКУК Клуб "Первомайский" 250 250

МКУК Дом культуры "Подгорное" 150 150

1.1.4 Музей 200 200

1.2 Разработка технической 2011 - 2014 Бюджет 7 641 2 300 4 141 0 1 200
документации городского
округа
1.2.1 Детские школы искусств 3 000 1 500 300 0 1 200

МБОУ ДОД ДШИ № 3 800 500 300

МБОУ ДОД ДШИ № 4 500 500

МБОУ ДОД ДШИ № 8 500 500

МБОУ ДОД ДШИ № 11 500 500

МБОУ ДОД ДШИ № 16 700 700

1.2.2 Культурно-досуговые учреждения 4 641 800 3 841 0 0

МБУК Городской Дворец культуры 400 400

МБУК КДЦ "Левобережье" 300 300

МБУК ДК "Придонской" 100 100

МБУК КДЦ "Северный" 90 90

МБУК "Культурно-досуговый центр" 3 271 3 271

МКУК Дом культуры "Репное" 50 50

МКУК Клуб "Первомайский" 30 30

МКУК Дом культуры "Шилово" 400 400

2 Укрепление 2011 - 2014 Бюджет 51 630 12 654 13 795 8 388 16 793
материально-технической базы городского
муниципальных учреждений округа
культуры, модернизация
творческого и производственного
процессов

2.1 Вложение в основные фонды 2011 - 2014 Бюджет 44 785 10 862 12 031 7 022 14 870
городского
2.1.1 Библиотеки округа 25 415 5 212 6 281 4 652 9 270 Увеличение количества
посещений библиотек;
Приобретение компьютерного 1750 100 500 550 600 повышение качества
оборудования предоставляемых услуг

Приобретение библиотечного 1 775 625 350 400 400
оборудования

Пополнение и обновление фонда 11 094 2 204 2 366 1 424 5 100
библиотек

Подписка на периодическую печать 10 661 2 283 3 000 2 278 3 100

Монтаж, установка компьютерного 135 0 65 0 70
оборудования и настройка
программного обеспечения

2.1.2 Культурно-досуговые учреждения 16 920 5 000 5 250 2 170 4 500 Увеличение количества
культурно-досуговых
формирований и повышение
Приобретение оборудования 16 920 5000 5 250 2 170 4 500 качества предоставления
услуги


2.1.3 Музей 2 450 650 500 200 1 100 Увеличение количества
посещений музея и
Пополнение фонда музея 200 100 100 0 0 повышение качества
предоставления услуги.
Приобретение музейного 2 050 550 200 200 1 100 Оснащение оборудованием
оборудования учреждения для обеспечения
сохранности музейных
Приобретение компьютерного 200 0 200 0 0 фондов
оборудования

2.2 Участие одаренных детей, 2011 - 2014 Бюджет 700 150 160 190 200 - интерес детей и
творческих коллективов, мастеров городского подростков к творчеству и
искусств, в конкурсах, округа их занятость;
фестивалях, выставках по - повышение качества
различным жанрам искусства и профессионального
художественного творчества образования в сфере
культуры и искусства;
2.2.1 Детские школы искусств 420 100 105 100 115 - обеспечение
конкурентоспособности
молодых специалистов
2.2.2 Культурно-досуговые учреждения 280 50 55 90 85 творческих профессий в
условиях свободного рынка
труда

2.3 Проведение городских конкурсов и 2011 - 2014 Бюджет 6 145 1 642 1 604 1 176 1 723 Создание условий для
фестивалей городского содержательного досуга,
округа проведение ежегодно не
2.3.1 Детские школы искусств 268 83 40 45 100 менее 100 творческих
мероприятий
2.3.2 Библиотеки 134 34 40 30 30

2.3.3 Культурно-досуговые учреждения 4 513 1 340 1 025 828 1 320

2.3.4 Музей 438 185 235 9 9

2.3.5 Управа Левобережного района 213 71 71 71

2.3.6 Управа Железнодорожного района 93 31 31 31

2.3.7 Управа Центрального района 99 33 33 33

2.3.8 Управа Советского района 120 40 40 40

2.3.9 Управа Ленинского района 120 40 40 40

2.3.10 Управа Коминтерновского района 147 49 49 49

3 Проведение праздничных 2012 - 2014 Бюджет 36 900 13 057 10 217 13 626 Обеспечение культурного
мероприятий, в том числе городского досуга жителей городского
округа округа город Воронеж
3.1 Управление культуры 28 466 10 448 7 378 10 640
администрации городского
округа город Воронеж

3.2 Библиотеки 20 10 10

3.3 Культурно-досуговые учреждения 1 847 1 000 320 527

3.4 Музей 1 740 900 840

3.5 Управа Левобережного района 687 229 229 229

3.6 Управа Железнодорожного района 807 269 269 269

3.7 Управа Центрального района 801 267 267 267

3.8 Управа Советского района 780 260 260 260

3.9 Управа Ленинского района 780 260 260 260

3.10 Управа Коминтерновского района 972 324 324 324

4 Проектирование, проведение 2012 - 2014 Всего 21 100 16 100 5 000 Популяризация
ремонтно-реставрационных работ, историко-культурного
благоустройство на объекте наследия
культурного наследия "Терновое
кладбище"

Управление дорожного хозяйства Областной 9 000 9 000
администрации городского округа бюджет
город Воронеж
Бюджет 12 100 7 100 5 000
городского
округа

Всего 242 048 60 331 80 500 37 298 63 919


Руководитель управления культуры
администрации городского округа город Воронеж
И.П.ЧУХНОВ


------------------------------------------------------------------